计提的费用收到发票未到齐怎么做分录?

2020-09-20 01:18:54  阅读 6 次 评论 0 条

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计提的费用收到发票未到齐怎么做分录?

如果增值税专用发票当期没有认证的话是没有什么关系的,该专用发票可以有效期内认证的.

当月未认证的发票的会计分录:

借:原材料/库存商品

应交税费--应交增值税---待抵扣进项税额

贷:应付账款/应付货款

发票在下个月认证了的会计分录:

借:应交税费--应交增值税--进项税额

贷:应交税费--待抵扣进项税额

钱已付未收到发票分录怎么做?

先记入预付帐款或其他应收款

借:预付帐款或其他应收款

贷:银行存款

待收到发票时

借:销售费用、管理费用等

贷:预付帐款或其他应收款

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