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a3财务软件 反结账如何做?
航天财务软件a3跨年反结账的方法:
到页面最后,把前面的钩去掉;打开参数设置界面-->参数设置
然后按照正常的反结账的操作点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理,最后一个选项是"不允许跨年反结账";初始化-->下拉.保存,就可以反年结了.
金蝶软件一般反操作流程为:
反过账-反审核-反结账
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击"完成"即可.
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面,如下图:
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击,下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.
金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点击结账--下一步,就会出现反结账的选项.反过账,过滤出需要反过账的凭证,点击鼠标右键,会出现反过账的选择.
金蝶易记账是金蝶软件专门为小型企业开发的一款财务记账软件,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,并提供发票验证、快递查询、财务制度范本等丰富的企业应用,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级,中国第一款会计人员"云+端"应用的财务记账工具.
a3财务软件,反结账如何做?上文介绍了步骤,大家按照步骤去操作应该没有问题,上面会计学习资料小编还为大家介绍了金蝶软件的反操作流程,更多相关财务资讯,敬请关注会计学习资料的更新!
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