收到预付款发票费用分期摊销怎么做账?

2020-09-21 02:31:25  阅读 5 次 评论 0 条

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收到预付款发票费用分期摊销怎么做账?

如果预先收到的货款,应记入预收账款科目里的,所以会计分录分别为:

可以先做收到的预付账款金额的会计分录:

借:银行存款/现金

贷:预收账款

此时再做已经开票时的会计分录,这样就可以把预付账款冲掉了。:

借:预收账款

贷:主营业务收入

应交税费/应交增值税/销项税额

预付款已经开了发票要怎么做账?

预付款已经开了发票要分具体情况做账:

1、支付预付款时:

借:预付账款

贷:银行存款

2、收到对方所开的发票时:

借:材料采购(原材料等)

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:预付账款

3、同时补付尚欠对方的货款:

借:预付账款

贷:银行存款

4、参考资料《企业会计准则-具体准则》及《企业会计准则-应用指南》的相关规定。

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