金蝶不能反结账的原因

2020-09-25 10:23:20  阅读 5 次 评论 0 条

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金蝶不能反结账的原因

反结账只有在本年初的时候不能反结账到上一年,其他的在本年内都能使用.反结账后要注意:更改的凭证如果和损益有关,结转损益的凭证也要一起修改.

系统统一提供了反结账的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理.

反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;

金蝶KIS可以使用快捷键"CTRL+F11"来进行反过账操作

1、凭证反过账:CTRL+F11

2、期末反结账:CTRL+F12(慎用)

3、出纳反扎账:CTRL+F9

反过账功能,是反过账未结账的凭证,结账后的凭证需要反结账之后才能反过账.

金蝶不能反结账的原因 会计实务

金蝶软件如何反结账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套.

2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击.

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步.

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.

7、点击仓存管理,找到期末处理并双击.进行期末结账处理.

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的金蝶不能反结账的原因的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习金蝶不能反结账的原因的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。

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