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计提的工资和实际发放的工资有差额怎么处理?
答:上个月计提工资数和这个月实际的应发工资不一样的账务处理有:
1、上个月的工资多计提了,需要冲回多计提的部分:
上个月计提时:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
冲回多计提的工资时:
借:应付职工薪酬
贷:管理费用-工资
2、实际应发工资比计提的工资数大,需要补回少计提的部分:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
计提的工资和实际发放的工资有差额怎么处理?希望以上的全部内容可以帮助到大家解答!如果你们还有其他不了解不明白的会计问题,都可以来咨询我们的答疑老师,我们免费为你解答!
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