冲销预收账款会计分录怎么做?

2020-09-25 10:23:20  阅读 2 次 评论 0 条

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冲销预收账款会计分录怎么做

当收到预收账款时会计处理:

借:现金/银行存款

货:预收账款---XXXX

当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理

借:预收账款---XXXXX

贷:主营业务收入

应交税费---应交增值税(销)

结转成本

借:主营业务成本

贷:库存商品

案例:

预付20000,现发票上是22000,怎么冲预付款,剩下2000怎么办,会计分录怎么处理?

预付20000的时候

借:预付账款——某公司 20000

贷:银行存款 20000

发票回来 就代表货物进仓

借:原材料 22000

贷:预付账款 -- 某公司 22000

货款22000 -预付20000 还欠对方 2000 补差尾款

借:预付账款——某公司 2000

贷;银行存款 2000

冲销预收账款会计分录怎么做为会计学习资料整理,都说会计都是技术活,这话并不假,要说技术含量有多高,其实没有,在掌握一个财税体系的规则后,基本能应付的来。

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的冲销预收账款会计分录怎么做?的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习冲销预收账款会计分录怎么做?的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。

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