承兑汇票多付退回如何做财务处理?

2020-09-23 10:08:21  阅读 8 次 评论 0 条

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承兑汇票多付退回如何做财务处理?

答:对于承兑汇票多付退回了的情况,可以这样考虑:

1、月初记账:

借:其他应收款

贷:(上月记账科目),

然后收到钱时:

借:银行存款

贷:其他应收款

不过,一般更多的用的是这样做法:

1、如果上月做的

借:预付账款 -xx xxx

贷:银行存款 xxx

2、本月红字冲账

借:预付账款 -xx

贷:银行存款

收到承兑户利息时如何做财务处理合适?

对于收到承兑户利息时的情况,承兑汇票到期解付时在一并转入单位基本户。

借:银行存款——XX银行(直接入基本户时)

其他货币资金——XX银行承兑汇票(计入承兑账户时)

贷:财务费用

承兑汇票多付退回了,收到承兑户利息时的这一问题,这两个问题您现在都清楚了没有?您作为会计学习资料的学员,如果有不懂的地方,先思考,然后记得询问我们的答疑老师。

以上内容是便是gjpxz参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的承兑汇票多付退回如何做财务处理?的相关避税资料,如果您在学习承兑汇票多付退回如何做财务处理?的怎么避税问题中有不明白的地方,可以进入财税交流社群。

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