上月暂估计提的费用次月来发票怎么写会计分录?

2020-09-23 10:14:42  阅读 5 次 评论 0 条

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上月暂估计提的费用次月来发票怎么写会计分录?

答:首先,关于发票到了后,先把上月的暂估材料按原凭证金额用红红字冲回,然后再按发票上正确的数量金额收料入库就可以了。

因此,上月暂估计提的费用次月来发票,则这样处理:

1、红字更正上月凭证

借:销售费用/运费

贷:预提费用

2、根据来发票作会计凭证

借:销售费用/运费

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:预提费用

至于以下这种做法,小编表示不赞同:

上月支付一笔费用,没收到发票,应该是:

借:其他付收款

贷:银行存款

本月收到增值税发票后,完成验票,才可以确认增值税进项税额

借:管理费用---维修费

应交税金---应交增值税--进项税额

贷:其他应付款

上月暂估计提的费用次月来发票的处理,您现在知道了没有?了解更多的会计知识,可以加入会计学习资料的队伍来学习会计知识。

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