预付账款冲销其他应付款的分录怎么写?

2020-09-23 13:03:10  阅读 4 次 评论 0 条

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预付账款冲销其他应付款的分录怎么写?

账务处理如下:

借:其他应付款

贷:预付账款

通常我们挂“应付账款”业务的预付是“预付账款”,而挂“其他应付款”业务的预付一般用“其他应收款”想对应。

冲销预付账款如何做分录?

货物验收入库后,根据发票、入库单、实际入库材料金额和预付账款金额大小情况,编制会计凭证:

1、如果实际入库原材料金额大于预付账款,需要做以下两笔分录

借:原材料

贷:预付账款

借:预付账款

贷:银行存款(补付少支付的账款)

2、如果实际入库原材料金额小于预付账款,需要做以下两笔分录

借:原材料

贷:预付账款

借:银行存款(收回多付出的预付账款)

贷:预付账款

以上内容是便是gjpxz参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的预付账款冲销其他应付款的分录怎么写?的相关避税资料,如果您在学习预付账款冲销其他应付款的分录怎么写?的怎么避税问题中有不明白的地方,可以进入财税交流社群。

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