外单位开进来的研发费用怎么做分录

2020-09-23 15:48:32  阅读 3 次 评论 0 条

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外单位开进来的研发费用怎么做分录

答:技术开发费 公司发生的用于新产品,新材料,新零件技术研究开发方面发生的费用支出,包括服务于技术开发项目的人员发生的工资,差旅,办公等费用开支.

借:管理费用——技术服务费

贷:银行存款(或其他应付款)

收到技术咨询费怎么做会计处理?

1、如果技术咨询属于你单位的主营业务范围,技术咨询收入应该计入“主营业务收入”科目;如果技术咨询属于兼营业务范围,应该计入“其他业务收入”科目。

2、比如咨询费是1万元。

(1)收到咨询费

借:银行存款 10000

贷:主营业务收入 10000

(2)月末,提取税金时

借:主营业务税金及附加 550

贷:应交税金--营业税 500 (10000*5%)

贷:应交税金--城建税 35(500*7%)

贷:其他应交款--教育费附加 15(500*3%)

综上内容,我们可以看出,外单位开进来的研发费用怎么做分录?一般都可以计入到“管理费用”当中去,如果你们各位还有其他的疑问想要咨询我们的话,可以给我们留言哦!

以上内容是便是gjpxz参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的外单位开进来的研发费用怎么做分录的相关避税资料,如果您在学习外单位开进来的研发费用怎么做分录的怎么避税问题中有不明白的地方,可以进入财税交流社群。

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